索引号: | 01424679-X/2022-00166 | 分类: | 农业、林业、水利\水利 通知 | ||
发布机构: | 启东市水务局 | 文号: | 启水务〔2022〕92号 | ||
成文日期: | 2022-07-05 | 发布日期: | 2022-07-05 | 有效性: | 有效 |
名称: | 关于成立水务局内部控制领导小组的通知 |
关于成立水务局内部控制领导小组的通知
各科室、各下属单位:
为进一步加强局内部控制制度建设,提高单位内部管理水平,防范水利工作中的廉政风险,经研究,决定成立局内部控制工作领导小组,现就有关事项通知如下:
一、组成人员
组 长:宋亚昌
副组长:龚 英、陆海群、管向华、季 亮、何 卫
成 员:陆雪雷、秦柳燕、周 丽
领导小组下设办公室,龚英兼任主任,具体负责内控制度建设的组织实施和协调推进工作。
二、内部控制内容
1、单位层面内部控制:主要包括内部控制机制建立和运行;议事决策机制建立和实施;内部控制关键岗位责任制和实施;内部管理制度建立和执行等。
2、业务层面内部控制:主要包括水利领域经济活动事项;预算、收支、采购、资产、建设项目、合同管理六大业务领域风险点排查和应对策略等。
三、工作职责
内部控制工作领导小组及办公室通过有计划地开展内控制度建设工作,探索有效控制权力运行的途径和方法,通过清理职权、科学分权、公开亮权、制度控权,建立以完善的内控制度体系为支撑,以廉政风险点排查为基础,以强化对权力的监控为核心,以制度执行问责为手段的部门内控机制,不断增强干部的廉政风险防范意识,实现从源头预防和治理腐败的目的。
内部控制领导小组职责:研究审定单位内部控制的基本制度、工作标准、工作流程、实施方案;组织落实单位内部控制的实施工作;研究解决单位内部控制工作中出现的重大问题。
内部控制领导小组办公室职责:牵头开展单位内部控制工作,贯彻执行内控领导小组的部署和要求;制定单位内部控制工作制度、工作标准、工作流程和实施方案;落实内部控制工作的具体任务;协调筹备召开内控领导小组会议;督促指导检查单位内部控制工作及实施进度等。
启东市水务局
2022年7月5日