索引号: | 01424696-8/2020-00256 | 分类: | 科技、教育\教育 通知 | ||
发布机构: | 启东市教育体育局 | 文号: | 启教发〔2020〕65号 | ||
成文日期: | 2020-11-23 | 发布日期: | 2020-11-23 | 有效性: | 有效 |
名称: | 关于成立教育体育系统内部审计工作领导小组的通知 |
为认真落实《省教育厅关于贯彻内部审计工作规定推进全省教育系统内部审计工作高质量发展的指导意见》的规定要求,建立健全内部审计制度,充分发挥内部审计的监督作用,经局党组研究,决定成立教育体育系统内部审计工作领导小组,现将有关事项通知如下:
一、领导小组组成人员
组长:
陆海峰 市教育体育局局长、党组书记
赵凯旋 市委教育工作委员会书记
副组长:
施洪飞 市教育体育局副局长、党组副书记,市委教育工委委员
倪玮蔚 市教育体育局副局长、党组成员,市委教育工委副书记
袁飞天 市教育体育局副局长、党组成员
施 超 市人民政府教育督导室专职副主任
陆云辉 市教育体育局党组成员
成员:
袁飞天 基础教育科科长
费雷雷 办公室负责人
姜东泉 人事科科长
茅红兵 发展规划与财务资产审计科副科长
施 娟 党群工作科科长
袁建新 教育督导科科长
周习平 安全生产监管科科长
陈卫东 职业教育和社会教育科科长
钱忠华 体育科科长
以上人员如有变动,由接替人员自行更替。
教育体育系统内部审计工作领导小组下设内部审计工作组,作为内部审计工作机构。内部审计工作组组长由发展规划与财务资产审计科副科长茅红兵担任,系统各单位会计为内部审计工作组成员,刘恩蓓、黄赛华为内部审计工作组联络人。
二、领导小组工作职责
(一)贯彻落实上级部门和学校有关审计工作的方针政策和决策部署,领导和部署教育体育系统内审工作;
(二)研究制定内审规章制度和年度内审计划;
(三)听取内部审计结果报告;
(四)研究讨论内审发现的重大问题及处理意见;
(五)根据工作需要,组织召开内审工作会议;
(六)监督检查、交流通报内审工作开展情况;
(七)推动内审结果运用和落实内审报告中反映问题的整改;
(八)协调解决内审工作中出现的问题。
三、内部审计工作组职责
(一)负责领导小组工作会议召开的各项准备工作;
(二)负责各项内审工作的联动实施;
(三)落实职能部门运用内审结果情况;
(四)起草有关内审工作的文件、制度;
(五)起草领导小组会议纪要;
(六)完成领导小组交办的其他事项。
启东市教育体育局
2020年11月23日